Читаем 1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих полностью

В верхней части данного окна указывается номер документа и дата его формирования, название собственной организации, наименование склада или иной структурной единицы, по которой будут зарегистрированы дополнительные расходы, контрагент-поставщик и договор с ним, в рамках которого осуществлялась поставка. Вы можете зарегистрировать дополнительные расходы по сформированному ранее заказу поставщику ( подробнее см. урок 27 "Заказы поставщикам" ) – для этого укажите его в поле Заказ поставщику .

Перечень полученных ценностей, по которым регистрируются дополнительные расходы, формируется на вкладке Запасы (здесь можно указать как документ поступления, так и конкретную номенклатурную позицию), а список расходов ведется на вкладке Расходы , содержимое которой показано на рис. 3.8.

Рис. 3.8. Вкладка Расходы

Чтобы зарегистрировать расход, нажмите в инструментальной панели данной вкладки кнопку Создать , затем в открывшемся окне справочника номенклатуры выберите требуемую позицию (если она в справочнике отсутствует – внесите ее, подробнее см. урок 25 "Справочник номенклатуры" главы 2 ).

...

Внимание!

Обратите внимание – добавляются только позиции, которым в справочнике номенклатуры назначен тип Расход .

Затем укажите количество позиции, ее цену и при необходимости прочие сведения. Итоговую сумму документа, а также сумму налога на добавленную стоимость программа рассчитает автоматически.

Завершается регистрация дополнительных расходов нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть .

<p>УРОК 31. Полученные счет-фактуры</p>

Для регистрации в информационной базе полученных от поставщиков счет-фактур в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" предназначен документ Счет-фактура (полученный) . Чтобы перейти в режим работы с этими документами, откройте раздел Снабжение и закупки и в панели навигации щелкните на ссылке Счета-фактуры (полученные) . При этом на экране откроется окно списка оформленных ранее счет-фактур, которое показано на рис. 3.9.

Рис. 3.9. Список полученных от поставщиков счет-фактур

В этот список автоматически попадают все зарегистрированные в информационной базе счет-фактуры.

Обычно регистрация счет-фактуры осуществляется сразу после получения ее от поставщика – для этого в инструментальной панели данного окна нужно нажать кнопку Создать или выполнить команду Все действия → Создать . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры зарегистрированной ранее счет-фактуры, выделите ее в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия → Изменить или нажмите клавишу . Регистрация, просмотр и редактирование полученных от поставщика счет-фактур осуществляется в окне, изображенном на рис. 3.10.

Рис. 3.10. Регистрация полученной от поставщика счет-фактуры

Перейти на страницу:
Нет соединения с сервером, попробуйте зайти чуть позже