Формально задача эффективного рассмотрения бюджетных затрат на финансирование системы ГПТ может быть сведена к некоторой математической задаче оптимизации пунктов 2 и 3. В части практического применения для данной задачи будут присутствовать следующие факторы:
Невозможность оперативно реагировать на постоянно меняющиеся условия;
Сложность математической постановки задачи по планированию расходов и доходов так как многие условия и ограничения не поддаются математической формулировке;
Трудоёмкость расчетов из-за большой размерности задач по планированию расходов и доходов, причем отсутствие или не точность данных может привести к неадекватному решению.
Фактически на практике экономика данной модели основана на заинтересованности операторов – перевозчиков в завышении показателей по пункту 2 и занижении показателей по пункту 3. На этом будут основаны корпоративные интересы группы чиновников городской администрации, от которых зависит финансирование операторов – перевозчиков, и руководства операторов – монополистов, стремящихся сохранить свое доминирующее положение на рынке транспортных услуг, а так же различных профильных научно – исследовательских учреждений и комиссий, которые будут надолго обеспечены работой по разработке и утверждению нормативов затрат. Данную модель можно считать попыткой адаптировать плановую систему финансирования к рыночным отношениям.
Существующая бюджетная классификация (субсидии), а не оплата транспортных услуг, фактически делают невозможным реализацию всех функций управления системой ГПТ.
А «компенсация убытков» представляет конкурс на право осуществления перевозок, как процедуру торгов убытками, что на первый взгляд лишено всякого смысла. Но именно эти формулировки укрепляют позиции монополистов – перевозчиков и делают невозможным создание и развитие рыночных отношений в этом секторе экономики. Сохраняя и укрепляя позиции монополистов – перевозчиков администрацией искусственно создается замкнутый круг проблем общественного транспорта, который она не в силах разрешить.
Варианты определения задания на сбор проездной платы
1. По заданному коридору "операционного" соотношения или покрытия расходов сбором проездной платы.
Предприятие заинтересовано в расчете планового задания от "достигнутого", Администрация же заинтересована в оплате только льготного проезда. Для решения данного противоречия берутся данные обследования пассажиропотоков. Затем структура пассажиропотоков группируется для каждого вида транспорта на платных и бесплатных пассажиров и предполагается, что бюджет оплачивает только бесплатный проезд.
В общем виде расходы транспортного предприятия можно представить в следующем виде:
Р=В+Б
где: Р-расходы;
В-выручка;
Б-бюджетные ассигнования.
В исходном состоянии все слагаемые являются неизвестными величинами.
Зная контрольные цифры выделенного бюджета и структуру перевозок, через процент бесплатных пассажиров, можно определить величину предельных расходов, а зная предельные расходы, объем выручки. Достижение определенного таким образом расчетного объема выручки необходимо рассчитать через количество и стоимость билетов, то есть определить тарифную политику на год.
Возможные варианты планирования бюджетных субсидий:
2.По нормативам и коэффициентом бюджетного участия
Если известны характеристики пассажиропотоков, разработаны достаточно достоверные паспорта маршрутов, определена себестоимость одного место-километра либо по нормативу, либо путем улучшенной средней, то необходимую величину финансирования для среднеотраслевого уровня рентабельности можно рассчитать по формуле:
Фн
= См-км х Qм-км х R, гдеФн
- необходимая величина финансированияС
м-км - себестоимость место-километраQм-км
- заказанное (выполненное) количество место-километров работыR - среднеотраслевой уровень рентабельности
В связи с тем, что источниками необходимой величины является бюджет и сбор проездной платы
Фн
= Фб + П ,где :
Фб
- финансирование из бюджетаП - сбор проездной платы
Отношение фактически выделенных бюджетных средств (Фф
) к величине необходимого финансирования из бюджета (Фб) можно рассматривать как экономически обеспеченный социальный заказ на перевозку пассажиров (коэффициент бюджетного участия).Фф
Кб.у
= ______Фб
Время, в течение которого при заданном бюджетном финансировании перевозчик должен использовать установленные Администрацией тарифы (время социальных перевозок tс
) определяется соответственно как:tс
= Тм х Кб.у, гдеТм
- установленное в паспорте маршрута время работы подвижного состава в течение суток.Фактическое планирование бюджетных субсидий.
1.Фактическое планирование «снизу»